Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой момент.
В 1 квартале выставили покупателю счет на товар на 150 000 руб.
Покупатель оплатил в 1 квартале только 100 000 руб. Мы ему выставили в 1 квартале с/ф на аванс 100 000 руб.
Сам счет в 1С мы не проводили, только записали.
Банковскую выписку, естественно, провели.
Во 2 квартале покупатель решил, что будет брать другой товар и на другую сумму (на 180 000 руб.), и хочет произвести доплату к тому авансу.
Подскажите, пожалуйста, как все же правильнее сделать с учетом того, что в прошлом квартале была сформирована счет-фактура на аванс: просто взять и исправить позиции товара и суммы в старом счете (он же в программе не проведенный, но, с другой стороны, не поедут ли у меня позиции в выставленном авансовом с/ф, они же из счета подтянулись в эту с/ф), или же не лезть в старый счет, оставить аванс на старом счете, и просто выставить новый счет на новый товар, по которому покупатель просто произведет доплату 80 000 руб. , и тогда при реализации товара в счет-фактуру подтянется первая оплата и вторая оплата? Договор один и тот же.
Я просто не уверена, что при оплате по разным счетам счет-фактура на аванс корректно "закроется" счет-фактурой на реализацию.